Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste
Haushaltsdiagramm
202.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
202.000 €
54,33%
96.900 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
96.900 €
26,06%
72.900 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
72.900 €
19,61%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 371.800 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -348.500 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.800 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -679.600 € |
14: Abschreibungen | -236.900 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -300 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.100 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.269.200 € |
20: Verwaltungsergebnis | -897.400 € |
23: Finanzergebnis | -17.400 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -914.800 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -914.800 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -48.300 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -963.100 € |